Børne- og Uddannelsesudvalg Referat
Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. kl. kl. kl.
15.00 15.15 15.45 16.00
Anette Holm, Børne- og Familiecentret Britta Rasmussen, Økonomiafdelingen Lone Blåberg Sørensen, Sekretariatet Jens Ove Andreassen, Kommunale Bygninger Jørn Thomsen, Sekretariatet Per Clausen, Møller Nielsens Tegnestue
punkt punkt punkt punkt punkt punkt
30 31 og 32 33 34 og 35 35 35
Pkt. Tekst
Side
29
Orientering
53
30
Status på magtanvendelser i 2008 på børneområdet - AH
54
31
Anlægsregnskaber afsluttet i 2008 (HJM)
55
32
Børne- og Uddannelsesudvalgets regnskab for 2008
56
33
Fremtidig organisering af 10. klasse i Struer Kommune
57
34
Frigivelse af midler til renovering af naturfagslokaler på Struer Østre Skole
59
35
Daginstitutioner, projektforslag
60
00.22.04-P35-1-09
29. Orientering Bilagsliste •
Retningslinier for reklamefinansieret virksomhed
Beslutning
Orientering om overvejelser på Thyholm Friskole med etablering af privat børnehave jf. mail til udvalget af 19.3.2009 fra direktør Anders Kjærulff Orientering om flytning af Elliot fra Folkets Hus til Skolegade 5b. Foreløbig status vedr. besparelser i 2009 på udvalgets område. Orientering om tanker om håndtering af specialundervisningsområdet fremover Orientering om principiel sag om anvendelse af mobiltelefon på en skole Orientering om kommissorium for arbejdet med Drop Outs i folkeskolen Orientering om "Retningslinier for reklamefinancieret virksomhed ved Struer Kommune" revideret af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17.3.2009
Børne- og Uddannelsesudvalg, 30. marts 2009
Side 53
16.00.49-I08-1-09
30. Status på magtanvendelser i 2008 på børneområdet - AH Sagsfremstilling Til orientering
Bilagsliste •
indberetning til udvalget 2008
Beslutning Taget til efterretning.
Børne- og Uddannelsesudvalg, 30. marts 2009
Side 54
00.01.00-S08-25-09
31. Anlægsregnskaber afsluttet i 2008 (HJM) Sagsfremstilling Følgende anlægsprojekter er afsluttet i 2008: Skolebiblioteker, nyt udlånssystem Udskiftning af naturgasfyr på Langhøjskolen Renovering af Langhøjskolen Thyholm skole, indretning af lokaler til administration og 10. klasse Gimsing skole, renovering af naturvidenskabelige faglokaler Lindegården – tilbygning til træhuset, personalerum, børnetoilet, mv. Udviklingsprojekt på dagtilbudsområdet – genhusning, inventar, mv. PC’er til folkeskolens lærere I alt Merudgift
Budget 81.000 298.500 4.632.111 286.000
Regnskab 83.250 233.500 5.143.097 454.777
724.000
662.988
475.000
478.149
300.000
297.564
1.401.271 8.197.882
1.365.406 8.718.731 520.849
Bilagsliste • • • • • • • •
Anlægsregnskab Anlægsregnskab Anlægsregnskab Anlægsregnskab 10. klasse Anlægsregnskab kaler Anlægsregnskab netoilet mv. Anlægsregnskab inventar, mv. Anlægsregnskab
2008 2008 2008 2008
-
Skolebiblioteker, nyt udlånssystem Udskiftning af naturgasfyr på Langhøjskolen Renovering af Langhøjskolen Thyholm Skole, indretning af lokaler til administration og
2008 - Gimsing Skole - renovering af naturvidenskabelige faglo2008 - Lindegården - tilbygning til træhuset, personalerum, bør2008 - Udviklingsprojekt på dagtilbudsområdet - genhusning, 2008 - PC'er til folkeskolens lærere
Økonomiafdelingen indstiller, at regnskaberne godkendes og sendes til Økonomiafdelingen for godkendelse i Byrådet sammen med årsregnskabet
Beslutning Godkendt som indstillet.
Børne- og Uddannelsesudvalg, 30. marts 2009
Side 55
00.32.10-S08-3-09
32. Børne- og Uddannelsesudvalgets regnskab for 2008 Sagsfremstilling Regnskabsresultatet for Børne- og Uddannelsesudvalgets område ser i hovedtræk således ud:
Politikområde
Folkeskolen Børnepasning Børn og unge med særlige behov I alt
Opr. budget
Korr. budget
156.999 102.226
159.098 108.546
37.648 296.873
40.393 308.037
Hele 1.000 kr. Heraf Revideret overf. til budget 2009 herefter 1.573 157.525 4.674 103.872 1.962 8.209
Regnskab
Forskel
157.443 104.121
82 -249
43.251 304.815
-4.820 -4.987
38.431 299.828
Det samlede regnskabsresultat for udvalgets område, set i forhold til det reviderede budget, er således et underskud på 4.987.000 kr. Genbevilling i 2009 af uforbrugte 2008 bevillinger Økonomiafdelingen sender een sag til Byrådet med anmodning om genbevilling i 2009 af overskud/underskud opstået i 2008 - omfattende alle udvalg - drift, anlæg og finansiering.
Bilagsliste • •
Børne- og Uddannelsesudvalget regnskab 2008 Genbevillingsoversig 2008 B og U
Økonomiafdelingen sender regnskabet til godkendelse i Børne- og Uddannelsesudvalget.
Beslutning Godkendt som indstillet.
Børne- og Uddannelsesudvalg, 30. marts 2009
Side 56
17.01.04-A00-6-08
33. Fremtidig organisering af 10. klasse i Struer Kommune Sagsfremstilling I forbindelse med projekt Fremtidens Folkeskole er der et behov for at se på organiseringen af 10. klasses tilbuddet i Struer Kommune. I den forbindelse har der været nedsat en arbejdsgruppe, som er fremkommet med et oplæg til fremtidig organisering. Dette fremgår af vedlagte bilag.
Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at der i budget 2009 og fremover er indregnet de økonomiske konsekvenser af at Borgerskolen lukkes pr. 1. august 2009, og at bygningen enten sælges eller overgår til andet formål. Der er således ikke fra 1. august 2009 afsat midler til drift af bygningen, teknisk service, rengøring mv. I 2009, for perioden august til december (5/12), er budgettet nedskrevet med 696.278 kr. Fra 2010 og fremover er nedskrivningen på 1.671.067 kr. pr. år (i 2009 priser). Skoleåret 2009/10 Byrådet besluttede den 24. februar 2009, sag nr. 27, at 10. klassen i Struer og Ungdomsskolen bibeholdes på Borgerskolen i skoleåret 2009/10. Samtidig blev det besluttet, at Børne- og Uddannelsesudvalget, indenfor egen budgetramme, afholder driftsudgifterne herved i 2009. Beløbet skønnes af Økonomiafdelingen til 362.000 kr. Beregningen er lagt på sagen. Der mangler aktuelt budget til drift af bygningen mv. i perioden 1. januar til 31. juli 2010 (7/12). Beløbet er skønnet af Økonomiafdelingen til 506.000 kr. Skoleåret 2010/11 og fremover Byrådet besluttede endvidere, at der udarbejdes et oplæg til fremtidig fysisk placering med tilhørende økonomi. Forslag til fremtidig organisering af 10. klasse i Struer Kommune er vedlagt. Heri anbefales, at der fortsat skal være 10. klasser i Struer og på Thyholm Skole, organiseret under Ungdomsskolen. Placeringen i Struer afventer arbejdet med masterplanen for bygningers anvendelse i Struer Kommune. I forhold til 10. klassen på Thyholm Skole forventes ikke øgede bygningsmæssige udgifter. Da placeringen i Struer ikke er afklaret, kan den forventede bygningsmæssige udgift mv. ikke klarlægges. Der må dog forventes en merudgift i et eller andet omfang.
Bilagsliste •
Oplæg omkring fremtidig struktur på 10. klasses tilbuddet i Struer Kommune 180309
Børne- og Uddannelsesudvalg, 30. marts 2009
Side 57
Sekretariatet indstiller, at udvalget drøfter notatet og tager stilling til de anbefalinger der ligger heri. Det bemærkes at der endnu ikke er taget stilling til økonomien efter 2009.
Beslutning Borgerskolens 10. klassetilbud organiseres i regi af Ungdomsskolen i skoleåret 2009/10. Thyholm Skoles 10. klassetilbud fortsat organiseres i regi af Thyholm skole i skoleåret 2009/10.
Børne- og Uddannelsesudvalg, 30. marts 2009
Side 58
82.18.00-G01-1-06
34. Frigivelse af midler til renovering af naturfagslokaler på Struer Østre Skole Resumé Kommunale Bygninger og Struer Østre Skole har sammen med ATRA Arkitekter udarbejdet forslag til indretning og renovering af naturfagslokaler på Struer Østre Skole.
Sagsfremstilling Struer Kommune har ansøgt Velfærdsministeriet om midler til renovering af naturfagslokaler og fået tilsagn om et tilskud på max 353.967 kr. i 2008, disse midler har vi fået overført til 2009. Midlerne skal være brugt inden udgangen af 2009 ellers bortfalder de. Kommunale Bygninger og Struer Østre skole samarbejder stadig med ATRA Arkitekter om tilretning af renoveringen, der er indhentet forslag fra ST Skoleinventar. Vi vil nu prøve at indhente tilbud/forslag fra andet firma. Det nye firma som vi indhenter pris fra er SAPA, de kan levere nogle mere fleksible løsninger.
Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at Struer Kommune netto har afsat 841.000 kr. til projektet. Der vil således, når tilskuddet fra Velfærdsministeriet regnes med, kunne udføres arbejde for 1.195.000 kr. Sagen sendes til behandling i Byrådet.
Kommunale Bygninger indstiller, at de afsatte midler frigives til renovering af lokalerne.
Beslutning Udsat.
Børne- og Uddannelsesudvalg, 30. marts 2009
Side 59
82.20.01-P20-1-08
35. Daginstitutioner, projektforslag Resumé Der i 2008 igangsat projektering af udbygning af daginstitutionerne Mariehønen i Asp, Lindegården i Hjerm og Fuglereden i Bremdal. Projektforudsætningerne for samtlige institutioner er udbygning til 100 børnehavebørn og 24 vuggestuepladser.
Sagsfremstilling Der er færdigudarbejdet projektforslag på de 3 institutioner, ud fra de givne forudsætninger, med et børnetal på 100 + 24 samt de forudsætninger som er givet i standarder for daginstitutioner i Struer Kommune. Projekttidsplaner er udsendelse af licitationsmateriale i offentlig licitation i fagentrepriser den 20 maj 2009, licitation i sidste halvdel af juni 2009, behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byråd i august måned 2009, byggestart i slutningen af september 2009. Byggerierne planlægges opstartet i Mariehønen i Asp, herefter Lindegården i Hjerm. Fuglereden afventer udarbejdelse af lokalplan som forventes at være klar i januar / februar 2010. Mariehønen i Asp er af Arbejdstilsynet udtaget til nærmere vurdering, og Arbejdstilsynet er kommet med pålæg om forbedring af indeklimaforhold, reduktion i støjniveau, rumklang mv. Disse forhold er især gældende i den oprindelig opførte pavillon, og det vil ikke være muligt at forbedre disse konstruktioner inden for en rimelig projektøkonomi, derfor er projektforslaget på Mariehønen udarbejdet på det grundlag, at den oprindelige pavillon nedrives og der opføres nybyggeri. Merprisen er vurderet til 2.5 til 3.0 mio. kr. Fuglereden i Bremdal er udarbejdet med en udvidelse på 15 børnehavebørn, ud fra de nuværende kendte børnetal. Udvidelsen vil betyde en udvidelse i projektøkonomien på 1.5 - 2.0 mio. kr. I projektforslaget er der projekteret anretterkøkkener. Såfremt der i stedet skal etableres produktionskøkkener er merudgiften vurderet til 0.7 - 0.9 mio. kr. for 3 køkkener. Det forudsættes, at maden forberedes i børnehavekøkkenet og herfra bringes til vuggestueafsnittet. Der er i budget 2009 0g 2010 afsat 18.150.000 kr. til helhedsplan på daginstitutionsområdet. De 3 institutioners budgetudgangspunkt er 17.400.000 kr., heraf er 1.300.000 kr. frigivet i 2008. Beregnet projektøkonomi: Beregnet pris, VS priser Mariehønen 9.600.000 Lindegården 6.800.000 Fuglereden 9.100.000 Produktionskøkken 700.000 i alt ekskl. moms 26.200.000
Vurderet pris efter nuværende situation 7.200.000 5.100.000 6.800.000 600.000 19.700.000
De 19.700.000 kr. skal således holdes op imod de 18.150.000 kr., som er afsat i budget 2009 og 2010.
Børne- og Uddannelsesudvalg, 30. marts 2009
Side 60
Projektforslagene vil blive gennemgået på mødet ved arkitekt Per Clausen.
Bilagsliste • •
Produktionsk%C3%B8kkener Struer Kommune - produktionskøkken
Kommunale bygninger indstiller, at der tages stilling til niveau, for den endelige projektering.
Beslutning De 3 projekter gennemgået. Administrationen kan arbejde videre med de 3 foreliggende projekter med henblik på udarbejdelse af udbudsmaterialer og fremsendelse af projekterne i licitation. Udvalget har noteret sig, at administrationen forventer, at anlægsrammen kan overholdes. Udvalget har endvidere noteret sig, at Struer Kommune har ansøgt Velfærdsministeriet om anlægsudvidelse i.f.m. ministeriets tilladelse til forøgelse af kommunernes anlægsloft. Inden endelig beslutning af igangsætning af byggeriet, skal udvalget have forelagt overslag til såvel anretter- som til produktionskøkkener i de tre institutioner. Administrationen skal inden da have udarbejdet notat der beskriver de driftsmæssige konsekvenser ved forskellige måder at organisere madordninger i institutionerne fra 1. januar 2010.
Børne- og Uddannelsesudvalg, 30. marts 2009
Side 61